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    石嘴山市人社局2018年部門預算信息公開
    時間:2018-02-13 00:00 來源:石嘴山網(wǎng)
    字號:

    目??錄

    第一部分?? 市人力資源和社會保障局概況??3

    第二部分 市人社局2018年部門預算安排情況說明??6

    一、部門預算收支總體情況??6

    二、部門收入預算情況??7

    三、部門支出預算情況??7

    四、部門財政撥款預算情況??8

    五、“三公”經(jīng)費預算情況。??14

    需要說明的問題??14

    第三部分 名詞解釋??16

    第四部分 市人社局2018年部門預算表格??17

    表1財政撥款收支預算表??17

    表2財政撥款支出預算總表??18

    表3一般公共預算財政撥款支出總表??18

    表4政府性基金財政撥款預算表??18

    表5基本支出經(jīng)濟科目表??18

    表6三公經(jīng)費預算表(財政撥款)??18

    表7政府采購支出表??18

    表8政府購買服務支出表??18

    表9部門經(jīng)濟分類匯總表??18

    表10政府經(jīng)濟分類匯總表??18

    表11部門收入預算表??18

    表12部門支出預算表??18

    ??

    根據(jù)市財政局《關于做好2018年預算信息公開工作的通知》石財發(fā)〔2018〕25號文件要求,現(xiàn)將市人社局系統(tǒng)2018年預算信息情況公開如下:

    第一部分?? 市人力資源和社會保障局概況

    一、主要職能:市人社局:1、貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行國家和自治區(qū)關于人力資源和社會保障的方針、政策;2、擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和有關政策,并組織實施和監(jiān)督檢查;3、負責全市行政機關公務員的綜合管理;4、會同有關部門擬定政府獎勵制度,承擔市政府獎勵和表彰相關工作;5、擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;6、負責人力資源服務機構和勞務派遣機構市場準入管理工作;7、承擔促進就業(yè)工作。市社保局:1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)社會保險工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。2、負責各類機構及人員基本養(yǎng)老保險(含職業(yè)年金)、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險的經(jīng)辦工作。3、負責社會保險登記、社會保險繳費申報核定和管理工作;負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費征收工作。4、負責社會保險繳費記錄、退休人員檔案、個人賬戶管理等工作。5、負責全市社會保險統(tǒng)計分析、基金運行分析和預警及社會保險稽核等工作。6、負責各項社會保險待遇核定、支付及社會保險關系轉移接續(xù)工作。7、負責編制和執(zhí)行全市社會保險基金預算;會同有關部門建立和實施社會保險基金管理和監(jiān)督機制,確保社會保險基金安全。8、負責開展社會保險社會化管理服務工作。9、完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。市就業(yè)局:1、負責擬定全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施;2、負責職業(yè)介紹指導、就業(yè)咨詢、就業(yè)培訓等工作,指導協(xié)調用人單位規(guī)范勞動合同管理;3、負責創(chuàng)業(yè)服務平臺建設,開展創(chuàng)業(yè)培訓、指導、協(xié)調、統(tǒng)計、服務等工作;4、負責本市人才市場管理及公共就業(yè)服務平臺建設,收集、發(fā)布人才供求信息,組織開展人力資源交流活動,提供人事代理服務,負責落實促進高校畢業(yè)生及就業(yè)困難群體就業(yè)政策工作;5、負責人才信息庫建設、人才招聘廣告審核、聘用合同鑒證、人才素質測評等工作;6、負責失業(yè)保險費管理、使用以及社會保險費代繳等工作;7、負責辭職解聘人員重新就業(yè)和失業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療保險代理等工作。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心:1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)以及扶持小微企業(yè)發(fā)展方面的法律、法規(guī)和方針政策;2.擬定石嘴山市扶持創(chuàng)業(yè)貸款擔保計劃并組織實施;3.負責創(chuàng)業(yè)貸款擔?;鸬幕I集和管理工作;4.負責創(chuàng)業(yè)擔保貸款貸前調查、貸款擔保、貸后服務、貸款催收、利息補貼發(fā)放等工作;5.負責農(nóng)村婦女創(chuàng)業(yè)擔?;鸷唾N息資金的管理、貸款擔保、貸款回收、利息補貼發(fā)放等工作;6.承擔市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。市監(jiān)察支隊:1、宣傳貫徹勞動保障方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,檢查用人單位的遵守情況;2、受理對違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章行為的舉報、投訴,并負責依法查處;3、負責勞動保障監(jiān)察工作,依法行使監(jiān)督檢查權;4、協(xié)助辦理勞動保障行政復議聽證、應訴和行政賠償工作。

    二、單位基本情況:市人社局設機關職能科室13個:分別為:辦公室、政工科、政策法規(guī)科、社會保險基金監(jiān)督科、創(chuàng)業(yè)與就業(yè)促進科、職業(yè)能力建設科(職業(yè)技能鑒定指導中心)、公務員管理科、專業(yè)技術人員管理科、人事管理科(軍隊轉業(yè)干部安置工作辦公室)、工資福利科、養(yǎng)老失業(yè)保險科、工傷醫(yī)療保險科、勞動監(jiān)察與調解仲裁科。下設事業(yè)單位7個:其中:正處級事業(yè)單位1個,副處級事業(yè)單位1個,正科級事業(yè)單位5個,分別為市社會保險事業(yè)管理局、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務局、市勞動保障監(jiān)察支隊、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心、市人事考試培訓中心、市人力資源和社會保障信息中心、市勞動人事爭議仲裁院。市人社局系統(tǒng)編制人數(shù)共有人員148人:公務員42人,其中處級公務員5人,科級公務員29人,科員以下8人。參照公務員管理人員38人,其中處級1人,科級20人,科級以下17人。事業(yè)人員68人,其中中級3人,初級31人,其他34人。在職人員145人,公務員47人,其中處級6人,科級31人,科級以下10人。在職人數(shù)145人,公務員47人,參照公務員管理人員32人,事業(yè)單位66人。離退休60人,車輛編制4輛。

    第二部分 市人社局2018年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支總體情況

    1.市人社局2018年收支總預算7859091.06元,比2017年預算7568856.8增加290234.26元,增長3.83%。

    2.市社保局2018年收支總預算10487612.66元,比2017年預算6506737.5元增加3980875.16元,增加61.18%。增加主要原因:一是2018年基本支出增加3072875.16元,原因是因五險合一原醫(yī)保中心與原市社保局機構合并,原社保局33個編制現(xiàn)增加至60個,政府聘用編制增加1名,財政供養(yǎng)編制增加13名;二是2018年項目支出增加908000.00元,原因是五險合一原醫(yī)保中心與原市社保局機構合并,業(yè)務工作量增加,社會化管理服務工作經(jīng)費,檔案管理工作經(jīng)費,全民參保登記業(yè)務工作經(jīng)費,人臉試點技術應用費用,大額醫(yī)療費用真實性調查、社保卡制卡及參保單位社會保險實地稽核等工作經(jīng)費1638000元;財政供養(yǎng)人員工資310000元;國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補助資金并1670000元。

    3.市就創(chuàng)局2018年收入預算總數(shù)為8130210.68元,比2017年預算增加3029051.68元,增長59.38%,增長主要原因是提前下達2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金3710000元。

    4.市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年收支總預算1492047.28元,比2017年預算撥款執(zhí)行數(shù)增加50096.28元,增長3.47%。主要原因:2017年10月新招錄人員一名,基本支出增加。

    5.市監(jiān)察支隊2018年收支總預算947168.25元,比2017年收支總預算增加86928.25元,增長9.18%,主要原因:2017年下半年新考錄2名公務員,各項費用增加。

    二、部門收入預算情況

    公共預算收入說明:市人社局財政撥款收入7859091.06元,其中經(jīng)費撥款7859091.06元。市社保局財政撥款收入10487612.66元,全部為經(jīng)費撥款。市就創(chuàng)局財政撥款收入8130210.68元,其中:經(jīng)費撥款8130210.68元。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心財政撥款收入1492047.28元,其中:經(jīng)費撥款1492047.28元。市監(jiān)察支隊預算收入總計947168.25元,全部為經(jīng)費撥款。

    三、部門支出預算情況

    1.市人社局2018年財政預算支出為7859091.06元,基本支出為6229091.06元,其中:工資福利支出5366601.83元;商品服務支出756996.23元;對個人和家庭補助支出105493元。項目支出為1630000元,其中:全市65名自主擇業(yè)軍轉干部取暖費、醫(yī)療保險補助及住房補貼和困難企業(yè)軍轉干部養(yǎng)老金及醫(yī)療保險補助等930000元,組織全市公務員培訓、各類考試工作經(jīng)費650000元,勞動爭議仲裁調解辦案工作經(jīng)費50000元。

    2.市社保局2018年財政撥款預算支出10487612.66元,其中基本支出為6869612.66元,包含工資福利支出6307358.68元,對個人和家庭補助支出25083元,商品和服務支出537170.98元。項目支出為3618000元,包含社會化管理服務工作經(jīng)費,檔案管理工作經(jīng)費,全民參保登記業(yè)務工作經(jīng)費,人臉試點技術應用費用,大額醫(yī)療費用真實性調查、社??ㄖ瓶皡⒈挝簧鐣kU實地稽核等工作經(jīng)費1638000元;財政供養(yǎng)人員工資310000元;國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補助資金并1670000元。

    3.市就創(chuàng)局2018年財政預算支出為8130210.68元。其中:基本支出3080210.68元;項目支出5050000元,包含市本級財政負擔20%三支一扶工資1000000元,提前下達2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金3710000元,就業(yè)促進會工作經(jīng)費、失業(yè)保險網(wǎng)絡維護費、檔案托管費、失業(yè)動態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費及人社大廈日常運行費等費用340000元。

    4.市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年公共預算支出1492047.28元,基本支出612047.28元,項目支出880000元,其中:全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保工作經(jīng)費100000元;創(chuàng)業(yè)擔保貸款市財政貼息資金780000元。

    5.市監(jiān)察支隊2018年預算支出總計947168.25元。其中:基本支出887168.25元,比2017年預算增加9.8%,主要增加費用是工資福利支出;項目支出60000元,與2017年預算項目支出數(shù)額一致,無增減變化。

    四、部門財政撥款預算情況

    (一)財政撥款預算規(guī)模變化情況

    市人社局2018年財政撥款預算7859091.06元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)9543152.14減少元,降低17.65%。市社保局2018年財政撥款預算10487612.66元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)24186861.54元減少13699248.88元,減少63.76%。市就創(chuàng)局2018年財政撥款預算8130210.68元,比2017年執(zhí)行數(shù)13381058.91元減少5250848.23元,下降39.24%。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年財政撥款預算1492047.28元,財政撥款執(zhí)行數(shù)減少88433.31元(去除普惠金融發(fā)展支出613萬元),增長5.6%。市監(jiān)察支隊018年財政撥款預算947168.25元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少264640.05元,減少21.8%。

    (二)財政撥款預算構成情況

    1.市人社局財政撥款預算7859091.06元,其中:一般公共服務支出47000元,占0.60%,社保和就業(yè)支出6800727.3元,占86.53%;醫(yī)療衛(wèi)生支出409245.83元,占5.21%;住房保障支出602117.93元,占7.66%。

    2.市社保局財政撥款預算10487612.66元,其中一般公共服務(安全、教育)60000元,占0.57% ;社會保障和就業(yè)支出9434558.83元,占89.96%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出297083.93元,占2.83 %;住房保障支出695969.9元,占6.64%

    3.市就創(chuàng)局財政撥款預算813.02萬元,其中:一般公共服務471萬元,占57.94%;社保和就業(yè)支出297.36萬元,占36.58%;醫(yī)療保險支出11.78萬元,占1.45%;住房保障支出27.07萬元,占3.33%;項目支出預算撥款505萬元,占62.12%。

    4.市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年財政撥款預算1492047.28元,其中一般公共服務支出5000元,占0.34%;社會保障和就業(yè)支出614709.20元,占41.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34286.40元,占2.3%;市本級創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息780000.00元,占52.42%;住房保障支出58051.68元,占3.84%。

    5.市監(jiān)察支隊2018年財政撥款預算947168.25元。其中社會保障和就業(yè)支出825355.65元,占87%;醫(yī)療衛(wèi)生47942.28元,占5.1%;住房保障支出73870.32元,占7.8%。

    (三)財政撥款預算具體使用安排情況

    1.市人社局2018年財政撥款預算7859091.06元,具體安排是:一般公共服務類,2018年財政撥款預算數(shù)為47000元。比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少741447元,降低94.04%。社會保障和就業(yè)類,2018年財政撥款預算數(shù)為6800727.3元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少380283.98元,降低5.30%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類,2018年財政撥款預算數(shù)為409245.83元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少384742.99元,降低48.46%。住房保障類,2018年財政撥款預算數(shù)為602117.93元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少27868.41元,降低4.42%。

    2.市社保局本年財政撥款預算總計10487612.66元。其中:基本支出6869612.66元,項目支出3618000元。基本支出明細情況:一是工資福利支出6307358.68元,其中:基本工資2085732元,津補貼1177632元,績效工資450185.14元,個人取暖費補貼294978.18元,目標考核及政府效能獎420000元,養(yǎng)老保險742709.83元,基本醫(yī)療保險297083.93元,工傷生育失業(yè)保險51989.7元等。比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)6546961.46元減少239602.78元,下降3.66%。二是對個人和家庭補助支出25083元,其中:遺屬人員支出6063元,獨生子女費3900元,婦女衛(wèi)生費15120元。比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)539898.03元減少514815.03元,下降95.35%,主要原因為2017年執(zhí)行數(shù)包含職工住房公積金434190.03元。三是商品和服務支出537170.98元,其中:新區(qū)水電、物業(yè)費60000元,一般公用支出綜合定額300000元,交通費100000元,工會經(jīng)費74270.98元,離退休公用支出2900元。比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)532876.20元增加4294.78元,增長0.81%。項目支出明細情況:業(yè)務經(jīng)費:社會化管理服務工作經(jīng)費,檔案管理工作經(jīng)費,全民參保登記業(yè)務工作經(jīng)費,人臉試點技術應用費用,大額醫(yī)療費用真實性調查、社??ㄖ瓶皡⒈挝簧鐣kU實地稽核等工作經(jīng)費1638000元;財政供養(yǎng)人員工資310000元;國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補助資金并1670000元。

    3.市就創(chuàng)局財政撥款預算支出8130210.68元。一般公共服務支出(201)類預算支出:4710000元。(2011099)項預算支出:4710000元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1835800元,下降28.05%。社會保障和就業(yè)支出(208)類預算支出:2973597.04元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少3397101.67元,下降53.33%。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)項支出:294406.8元;(2080599)未歸口管理的行政單位離退休項支出:3200元;財政對工傷保險基金的補助(2082702)項支出:7360.17元;;財政對生育保險基金的補助(2082703)項支出:5888.14元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)類預算支出:175877.56元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1510.52元,下降0.86%。其中:行政單位醫(yī)療(2101101)項支出:117762.72元;公務員醫(yī)療補助(2101103)項支出:44814.84元;其他行政單位醫(yī)療支出(2101199)項支出13300元。住房保障支出(221)類支出:270736.08元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少16436.04元,下降0.06%。其中:住房公積金(2210201)項支出:176644.08元;購房補貼(2210203)項支出:94092元。

    4.市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年財政撥款預算支出1492047.28元。一般公共服務類201(類)99(款)99(項),2018年新增新區(qū)單位水、電、物業(yè)費5000元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1000元,增長20%。社會保障類 208(類)01(款)09(項)。2018年財政撥款預算數(shù)為549835.72元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加83433.72元,增長17.89%。行政事業(yè)單位離退休208(類)05(款)04(項),2018年財政撥款預算數(shù)為300元。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出208(類)05(款)05(項)61792.80元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加10899.8元,增長21.42%。財政對工傷保險基金的補助支出208(類)27(款)02(項)1544.82元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加329.82元,增長27.15%。財政對生育保險基金的補助支出208(類)27(款)03(項)1235.86元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加263.86元,增長27.15%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210(類)11(款)類,2018年財政撥款預算數(shù)為34286.40元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加7010.4元,增長25.7%。住房公積金支出221(類)02(款)01(項),2018年財政撥款預算數(shù)為37075.68元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加6539.68元,增長21.42%。購房補貼支出221(類)02(款)03(項),2018年財政撥款預算數(shù)為20976.00元。創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出213(類)08(款)04(項),2018年財政撥款預算數(shù)為78萬元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少6萬元,減少7.14%。

    5.市監(jiān)察支隊工資福利支出759854.17元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少47323.77元,下降5.9%,其中:基本工資222984元,津補貼213840元,年終一次性獎金18582元,個人取暖費補貼34992元,目標考核及政府效能獎56000元,養(yǎng)老保險87697.2元,基本醫(yī)療保險35078.88元,公務員醫(yī)療補助9713.4元,工傷生育保險3946.37元,住房公積金52618.32元,住房補貼21252元,健康體檢費3150元。對個人和家庭補助支出1020元,其中:獨生子女費600元,婦女衛(wèi)生費420元。商品和服務支出186294.08元,比2017年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少50718.47元,下降21.4%,其中:一般公用支出綜合定額48000元,公務交通補貼63360元,交通費6336元,工會經(jīng)費8398.08元,離退休公用支出200元,勞動維權、保障監(jiān)察及業(yè)務經(jīng)費項目支出60000元,主要用于勞動保障監(jiān)察日常巡查、辦理拖欠農(nóng)民工工資案件、勞動維權等產(chǎn)生的辦公費用。

    五、“三公”經(jīng)費預算情況。

    1.市人社局系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)80000元,其中公務接待費80000元。比2017年執(zhí)行數(shù)減少86.15%。

    2.市社保局2018年度“三公”經(jīng)費預算總額119815.00元,其中:單位公務車編制4個,實有4輛,公務用車運行維護費預計100000元,比上年執(zhí)行數(shù)100000元增加0元;公務接待費預計19815元,比上年執(zhí)行數(shù)31415元減少11600元。本年沒有因公出國(境)費用發(fā)生。

    3.市就創(chuàng)局車輛經(jīng)費0元,因公出國境0人資0元,2018年度公務接待費預算數(shù)1550元,占總經(jīng)費的0.02%。上年度實際發(fā)生數(shù)1197元,共接待3批次32人。

    4.市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018年“三公”經(jīng)費預算支出1250元。因公出國(境)預算:無。公務車輛運行維護費預算:無。公務接待費預算:1250元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少7778元減少86.15%。

    5.市勞動保障監(jiān)察支隊2018年“三公”經(jīng)費預算支出500元。因公出國(境)預算:無。公務車運行維護費預算:無。公務接待費預算:500元。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經(jīng)費

    市人社局2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算318828元,比2017年預算338484元減少19656元,下降5.8%。2018年,市社保局機關運行經(jīng)費財政撥款預算300000元,比2017年預算165000元增加135000元,增長81.82%。增加主要原因是:原社保與原醫(yī)保中心機構合并,編制數(shù)由原33個增加到60個,隨之公用經(jīng)費增加。市就創(chuàng)局2018年運行經(jīng)費財政撥款預算478000元,其中:公用經(jīng)費138000元,比2017年預算減少12000元,下降2.45 %,主要因為2018年調出2名工作人員。(機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用)。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算34464元,比2017年預算27636元增加6828元,增長24.71%。市監(jiān)察支隊機關運行經(jīng)費財政撥款預算48000元,比2017年預算增加6000元,增長12.5%。

    2、政府采購情況

    市人社局2018年政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。市社保局政府采購預算0元。市就創(chuàng)局單位政府采購預算為0元。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。市監(jiān)察支隊無政府采購預算。

    3.國有資產(chǎn)占用使用情況。

    截至2017年12月31日,市人社局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋7119.26平方米,價值1492萬元;車輛0輛,價值0萬元。市社保局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2977平方米,價值3466045.9元;車輛4輛,價值1032104元;辦公家具價值144397元;其他資產(chǎn)價值3008475.84元。市就創(chuàng)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋15.12平方米,價值10000元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值460300元;通用設備價值1942900元;無形資產(chǎn)價值114100元;其他資產(chǎn)價值67000元。市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值18.9萬元;其他資產(chǎn)價值14.2萬元。市監(jiān)察支隊占用使用國有資產(chǎn)總體情況為辦公家具價值22660元;其他資產(chǎn)價值130675元。無房屋,無車輛。

    第三部分?? 名詞解釋

    1.一般公共預算支出:一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

    2.一般公共預算收入:一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

    ??3.財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    4.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

    5.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    6.人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

    7.日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    8.“三公”經(jīng)費:指公務接待費、因公出國(境)費、公務用車購置費及運行維護費。(1)因公出國(境)費用:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。(3)公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。(4)公務用車購置:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

    9.政府采購制度。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

    ??

    第四部分?? 市人社局2018年部門預算表格

    1財政撥款收支預算表

    2財政撥款支出預算總表

    3一般公共預算財政撥款支出總表

    4政府性基金財政撥款預算表

    5基本支出經(jīng)濟科目表

    6三公經(jīng)費預算表(財政撥款)

    7政府采購支出表

    8政府購買服務支出表

    9部門經(jīng)濟分類匯總表

    10政府經(jīng)濟分類匯總表

    11部門收入預算表

    12部門支出預算表

    ??

    石嘴山市社會保險事業(yè)管理局2018年預算公開表??

    石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務局2018年預算公開表

    石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心2018預算公開表

    石嘴山市勞動保障監(jiān)察支隊2018年預算公開表

    ??

    ??

    石嘴山市人力資源和社會保障局

    ?????? 2018年2月11日

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